Orden de Compra. Nº2153-453-SE25 "INSUMOS DENTALES GES 60 AÑOS DESDE 2153-16-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-453-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES GES 60 AÑOS DESDE 2153-16-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1367 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 97823,4
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241201
Ácido salicílico12UnidadACIDO ORTOFOSFORICO 38% ver bases 5261000866 Acido Ortofosforico Gel Etchant 37.5% 3x3gr KERR $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.560 $ 61.560
42151679
Bolsas de mezcla odontológicas400UnidadBOLSA PLAST.TRANSP. 15X25 CM ver bases5971000003 BOLSA PLASTICA 0,3 mm. TRANSP. 15 x 20 cms. UNIDAD $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
42231507
Cepillo de limpieza de tubo enteral20UnidadCEPILLO PARA PROTESIS ver basesOFREZCO 6881000161 CEPILLO PARA PROTESIS KREMS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
13111102
Colofonia de goma36UnidadGOMA DE PULIDO ENHANCE O SIMILAR ver bases2521000449 GOMA MONT. P COMP. CA ENHANCE KIT 7 u. SURT. DENTSPLY $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.200 $ 367.200
30201903
Unidades dentales3UnidadHIDROXIDO DE CALCIO ver bases4201000481 HIDROX. CALCIO POLVO 20 grs. HERTZ $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos40UnidadPASTA DENTAL NIÑO ver bases5001000151 PASTA GEL DENTAL SABOR FRUTILLA 1100ppm FRESH UP KIDS 75ML 100gr. $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
13111002
Resina fenólica15UnidadPINCEL BLANCO RESINA ver bases6881000663 PINCEL APLICADOR DESECH. L PUNTA BLANCA KREMS 100PCS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 514.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.823
TOTAL OC $ 612.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.