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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-475-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO 2153-224-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
26125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA FCAS SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA FCAS SPA
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R.U.T. |
77.723.937-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA FCAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41122701
| Etiquetas para portaobjetos o especímenes | 100 | Rollo | rollos x 1.000 etiquetas térmicas de 50mmx30mm
-etiquetas de código de barras para las impresoras ZEBRAS | |
$ 1.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.500
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$ 137.500
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Total Neto
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$ 137.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.125
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$ 163.625
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.