Orden de Compra. Nº2153-488-SE21 "TALA DE ARBOLES RES 742 DESDE 2153-42-LE21 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-488-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2021
Nombre de la Orden de Compra TALA DE ARBOLES RES 742 DESDE 2153-42-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-42-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1289
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 370500,57
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EM HUALLE SpA
Razón Social EM HUALLE SPA
R.U.T. 76.960.054-k
Sucursal EM HUALLE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151701
Transporte o tala de troncos9UnidadTALA DE 30 O MAS ARBOLES CON RETIRO Y LIMPIEZA DEL SECTOR DE TRABAJOEmpresa dedicada exclusivamente a la Poda y Tala de arboles de diferente complejidad. Trabajadores con vasto conocimiento y experiencia en el rubro $ 216.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.003 $ 1.950.003
Total Neto $ 1.950.003
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.501
TOTAL OC $ 2.320.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.