Orden de Compra. Nº2153-540-SE23 "MANTENCIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y OTROS DESDE 2153-46-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-540-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y OTROS DESDE 2153-46-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-46-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1069 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 3011001,25
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serick Max Medica Ltda
Razón Social SERICK MAX MEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.292.956-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serick Max Medica Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaMantención preventiva equipos: 135 tomas O2 01 manifold 01 central de vacio 33 tomas de vacio 01 maquina de rayos Mantención preventiva equipos: 135 tomas O2 01 manifold 01 central de vacio 33 tomas de vacio 01 maquina de rayos $ 12.847.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.847.375 $ 12.847.375
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación2UnidadMantención correctiva: 2 alarmas de O2 Mantención correctiva: 2 alarmas de O2 $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 15.847.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.011.001
TOTAL OC $ 18.858.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.