Orden de Compra. Nº2153-541-OC07 "MAT.FRRETERIA M,Nº140,149,159,91,134,12,54 2153-8"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-541-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2007
Nombre de la Orden de Compra MAT.FRRETERIA M,Nº140,149,159,91,134,12,54 2153-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION Y MANTECION DE DIFERENTES DEPENDENCIAS M,Nº140,149,159,91,134,12ESTERILIZACION,54kINE,
Proveniente de Licitación 2153-81-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N
Comuna -1
Impuesto 12560,9
Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERNANDO NATALIO ALFARO OLIVARES
R.U.T. 10.724.769-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1CajaPastasPAASTA A SOLDAR 100GRS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
40142319
Injertos de tubería1UnidadInjertos de tuberíaTEE 1/2 X 3/8 A S $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo15UnidadAbrazaderas de manguera o tuboABRAZADERA DE COBRE 1/2 $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005 $ 1.005
30151804
Guardapolvos o cornizas4UnidadGuardapolvos o cornizasMEDIA CAÑA 2"X2" $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.756 $ 2.756
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO 18CM $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA 1/2X2 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA 1/2 X 3 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30181505
Inodoros1UnidadInodorosWC SILENCIOSO COMPLETO( TAZA TAPA ESTANQUE Y FITTING) $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
30181504
Lavamanos1UnidadLavamanosLAVAMANOS COMPLETO CON PEDESTAL $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
40141702
Grifos1UnidadGrifosLLAVE DE COMBINACION PARA LAVAPLATOS $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
30102004
Hoja de acero1UnidadHoja de aceroHOJA SIERRA ACRO RAPIDO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
40141701
Desagües1UnidadDesagüesDESAGUE METALICO PARA FRUTILLAR $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
40142604
Codos de tubo6UnidadCodos de tuboCODOS DE 1/2 A SOLDAR $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
40141702
Grifos2UnidadGrifosLLAVE MURAL DE SALIDA 1/2 MARCA FASS O EQUIVALENTE $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.738 $ 8.738
23171707
Acabadores de terminales de tubos2UnidadAcabadores de terminales de tubosTERMINALES HI 1/2 A SOLDAR $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
40142319
Injertos de tubería1UnidadInjertos de tuberíaTEE DE 1/2 A SOLDAR $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
Total Neto $ 66.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.561
TOTAL OC $ 78.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.