Orden de Compra. Nº
2153-541-OC07
"
MAT.FRRETERIA M,Nº140,149,159,91,134,12,54 2153-8
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2153-541-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2007
Nombre de la Orden de Compra
MAT.FRRETERIA M,Nº140,149,159,91,134,12,54 2153-8
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
REPARACION Y MANTECION DE DIFERENTES DEPENDENCIAS M,Nº140,149,159,91,134,12ESTERILIZACION,54kINE,
Proveniente de Licitación
2153-81-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Facturación
Camino al Sanatorio S/N
Comuna
-1
Impuesto
12560,9
Dirección de Envío de la Factura
Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FERNANDO NATALIO ALFARO OLIVARES
R.U.T.
10.724.769-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
Pastas
1
Caja
Pastas
PAASTA A SOLDAR 100GRS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
40142319
Injertos de tubería
1
Unidad
Injertos de tubería
TEE 1/2 X 3/8 A S
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo
15
Unidad
Abrazaderas de manguera o tubo
ABRAZADERA DE COBRE 1/2
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.005
$ 1.005
30151804
Guardapolvos o cornizas
4
Unidad
Guardapolvos o cornizas
MEDIA CAÑA 2"X2"
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.756
$ 2.756
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
Rodillos de pintar
RODILLO CHIPORRO 18CM
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
31211904
Brochas
1
Unidad
Brochas
BROCHA 1/2X2
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
31211904
Brochas
1
Unidad
Brochas
BROCHA 1/2 X 3
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
30181505
Inodoros
1
Unidad
Inodoros
WC SILENCIOSO COMPLETO( TAZA TAPA ESTANQUE Y FITTING)
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Lavamanos
LAVAMANOS COMPLETO CON PEDESTAL
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
40141702
Grifos
1
Unidad
Grifos
LLAVE DE COMBINACION PARA LAVAPLATOS
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
30102004
Hoja de acero
1
Unidad
Hoja de acero
HOJA SIERRA ACRO RAPIDO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
40141701
Desagües
1
Unidad
Desagües
DESAGUE METALICO PARA FRUTILLAR
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
Codos de tubo
CODOS DE 1/2 A SOLDAR
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
40141702
Grifos
2
Unidad
Grifos
LLAVE MURAL DE SALIDA 1/2 MARCA FASS O EQUIVALENTE
$ 4.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.738
$ 8.738
23171707
Acabadores de terminales de tubos
2
Unidad
Acabadores de terminales de tubos
TERMINALES HI 1/2 A SOLDAR
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
40142319
Injertos de tubería
1
Unidad
Injertos de tubería
TEE DE 1/2 A SOLDAR
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
Total Neto
$ 66.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.561
TOTAL OC
$ 78.671
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.