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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-564-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ETIQUETA IMP. ZEBRA AG: 2153-281-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
424650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-08-2025 |
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Proveedor |
SERVICIOS GRAFICOS SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS GRÁFICOS SPA
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R.U.T. |
77.780.334-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS GRAFICOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201515
| Cintas de papel | 300 | Rollo | ETIQUETAS 100 X 70 P/ FARMACIAS | |
$ 7.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.235.000
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$ 2.235.000
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Total Neto
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$ 2.235.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 424.650
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$ 2.659.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.