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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-602-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS RES 1081 DESDE 2153-37-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2153-37-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
875900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| HORARIO DE BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS | |
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Proveedor |
VBP |
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Razón Social |
VBP SPA
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R.U.T. |
77.732.026-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VBP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102702
| Agua destilada para irrigación | 800 | Unidad | 4-240 FRASCO HUMIDIFICADOR PRELLENADO 350 ML | SE ADJUNTARA FICHA TECNICA COMPLETA VIA CORREO. |
$ 4.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.320.000
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$ 3.320.000
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50202301
| Agua | 3000 | Unidad | 4-006 AGUA ESTERIL 5 ML | AGUA BIDESTILADA FRESENIUS KABI SE ADJUNTARA FICHA TECNICA VIA CORREO ELECTRONICO |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.290.000
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$ 1.290.000
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Total Neto
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$ 4.610.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 875.900
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$ 5.485.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.