|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2153-640-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS DE EXPULSION DE AGUA POTABLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
cvillalobost |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
|
|
R.U.T. |
61.608.503-4 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
199500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-08-2019 |
|
|
|
Proveedor |
DISEÑO&IMPRENTA |
|
Razón Social |
CHRISTIAN KOOCK LOIRA
|
|
R.U.T. |
11.225.201-0 |
|
Sucursal |
DISEÑO&IMPRENTA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 3 | Unidad | REPARACION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS DE EXPULSION DE AGUA POTABLE PRESUPUESTO 1095 | REPARACION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS DE EXPULSION DE AGUA POTABLE PRESUPUESTO 1095 |
$ 350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.050.000
|
$ 1.050.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.050.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 199.500
|
|
$ 1.249.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.