Orden de Compra. Nº2153-65-AG26 "INSUMOS FARMACIA-SOME-OIRS AG: 2153-52-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-65-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACIA-SOME-OIRS AG: 2153-52-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 655500
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS GRAFICOS SPA
Razón Social SERVICIOS GRÁFICOS SPA
R.U.T. 77.780.334-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS GRAFICOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71151103
Servicios de administración de datos de registro50UnidadFORMULARIO DEVOLUCION MEDICAMENTOS CONTROLADOS (50 HOJAS) FARMACIAS LAENNEC/ SANATORIO  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
71151103
Servicios de administración de datos de registro50UnidadFORMULARIO DEVOLUCION MEDICAMENTOS CONTROLADOS (50 HOJAS) FARMACIA APS  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
71151103
Servicios de administración de datos de registro6UnidadLibro de registro foliado para registro de las devoluciones (200 HOJAS) FARMACIAS APS/ LAENNEC/ SANATORIO  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
71151103
Servicios de administración de datos de registro1000UnidadCARPETAS TRIPTICO ANTEC-HOSPITALIZADOS GESTION USUARIOS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000
71151103
Servicios de administración de datos de registro100RolloRollo ETIQUETAS 30 MM X 50 MM (2 COLUMNAS) (P/ZEBRA)   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
71151103
Servicios de administración de datos de registro100Rollorollo ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA TERMICA 30*50-1   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 3.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 655.500
TOTAL OC $ 4.105.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.