Orden de Compra. Nº2153-658-OC08 "MATERIALES DE FERRETERIA MNº 142 -147-175-174-170 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-658-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MNº 142 -147-175-174-170
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE FERRETERIA MNº 142 -147-175-174-170
Proveniente de Licitación 2153-109-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N
Comuna -1
Impuesto 35587
Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES DANIAS LIMITADA
R.U.T. 76.009.460-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera DE 80 X 21UnidadPuertas de madera DE 80 X 2PUERTA DE 80 X 200 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
30171507
Marcos de puertas1UnidadMarcos de puertasMARCO PUERTA $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
31161608
tirafondo20UnidadtirafondoTIRAFONDO DE 1/4 X 4" $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31162506
tarugos de 1220Unidadtarugos de 12TARUGOS DE 12 MM. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31211904
Brochas de 2"4UnidadBrochas de 2"BROCHAS DE 2" $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31211906
Rodillos de 18cms chiporro4UnidadRodillos de 18cms chiporroRODILLOS DE 18 CM. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
11121611
PLANCHAS DE OSB DE 15MM5PlanchaPLANCHAS DE OSB DE 15MMPLANCHA DE OSB DE 20 MM $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
30102210
Plancha galvanizada de 2 x 1 0,354PlanchaPlancha galvanizada de 2 x 1 0,35PLANCHAS GALVANIZADA DE 200 X 100 $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.120 $ 17.120
30141507
INTERNIT DE 5MM6PlanchaINTERNIT DE 5MMINTERNIT DE 5 MM. $ 4.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.620 $ 25.620
31201601
beckon 25 kilos5Sacobeckon 25 kilosBEKRON $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
31201601
Adhesivos químicos1TinetaAdhesivos químicosBEKRON A.C. $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890
31211501
Pinturas al esmalte al agua blanco1TinetaPinturas al esmalte al agua blancoESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
31211501
Pinturas al esmalte al agua1TinetaPinturas al esmalte al aguaESMALTE AL AGUA COLOR BEIGE $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
12352310
Siliconas transparente5TuboSiliconas transparenteSILICONA TRANSPARENTE $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 187.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.587
TOTAL OC $ 222.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.