Orden de Compra. Nº2153-662-SE22 "INSUMOS MEDICOS RES 2985 DESDE 2153-49-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-662-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS RES 2985 DESDE 2153-49-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-49-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1472
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N
Comuna San José de Maipo
Impuesto 964060
Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos50Caja4-273 GUANTE ESTERIL N° 6 1/2 (CJA X 50 pares) GQE0065 GUANTE QUIRURGICO ESTERIL LIBRE DE POLVO TALLA 6.5, SE COTIZA VALOR CJ, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS $ 14.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.000 $ 709.000
51241204
Ácido bórico200Unidad4-434 PRONTOSAN 350 ML CH66703 ACTOLIND SOLUTION LIMPIADOR HERIDAS 350 ML,, CJ x UN, SE COTIZA VALORUD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000
51171630
Aceite mineral1500Unidad4-603 VENDA SEMI-ELASTICADA (TIPO ELASTOMULL) CJA X 20 UNIDADES CH11484 RAUCOLAST VENDA FIJACIÓN ELÁSTICA 10 CM X 2-4 M, LOHMANN RAUSCHER, CJ x 20 UN, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
41122105
Frascos rotativos1000Unidad4-240 FRASCO HUMIDIFICADOR PRELLENADO 350 ML AS0352E HUMIDIFICADOR PRELLENADO AGUA ESTERIL 350ML CJX20UN AMSINO, AMSINO, CJ x 20 UN, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.000 $ 1.780.000
Total Neto $ 5.074.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 964.060
TOTAL OC $ 6.038.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.