Orden de Compra. Nº2153-668-SE25 "adendum Correctiva de los Equipos e Instrumental Médico res 784 DESDE 2153-29-LP25 COT 289 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-668-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra adendum Correctiva de los Equipos e Instrumental Médico res 784 DESDE 2153-29-LP25 COT 289
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-29-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1978 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna *
Impuesto 22123,22
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDICAL SYSTEM SPA
Razón Social MEDICAL SYSTEM SPA
R.U.T. 77.776.975-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDICAL SYSTEM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA TOMA MURAL OXIGENO OHMEDA (DIAMOND) COT 289 MANTENCION CORRECTIVA TOMA MURAL OXIGENO OHMEDA (DIAMOND) COT 289 $ 116.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.438 $ 116.438
Total Neto $ 116.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.123
TOTAL OC $ 138.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.