Orden de Compra. Nº2153-673-SE23 "INSUMOS MEDICOS RES 1522 DESDE 2153-42-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-673-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS RES 1522 DESDE 2153-42-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-42-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1326
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 82270
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario10000Unidad4-271 GORRO REDONDO BLANCO (COFIAS) GOE002: GORROS ENFERMERA DESECHABLE, NO ESTERIL, BOLSA X 100 UDS, VALOR X UNIDAD, MARCA TRESOR, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES CE, TEST REPORT $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas6000Unidad4-357 MASCARILLA KN 95MPSKN95: MASCARILLA 5 CAPAS DESECHABLE KN95, CON CERTIFICACION EUROPEA. CAJA X 20 UNIDADES, VALOR X UNIDAD, MARCA HEILE, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES CE, ISO 9001:2015, TEST REPORT, VENCIMIENTO 20.04.2024 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
42293603
Sondas quirúrgicas200Unidad4-510 SONDA NELATON N° 12 GCU201313: SONDA NELATON 12 FR, ESTERIL EN ENVASE GRADO MEDICO, FORMATO DE VENTA CAJA X 100 UNIDADES, VALOR X UNIDAD, MARCA GREATCARE, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485.2016, CE, LIBRE VENTA, VENCIMIENTO 01.01.2028 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
42293603
Sondas quirúrgicas100Unidad4-511 SONDA NELATON Nº 10 GCU201311: SONDA NELATON 10 FR, ESTERIL EN ENVASE GRADO MEDICO, FORMATO DE VENTA CAJA X 100 UNIDADES, VALOR X UNIDAD, MARCA GREATCARE, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485:2016, CE, LIBRE VENTA, LIBRE LATEX, VENCIMIENTO 01.01.2028 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 433.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.270
TOTAL OC $ 515.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.