Orden de Compra. Nº2153-678-SE22 "INSUMOS MEDICOS RES 2985 DESDE 2153-49-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-678-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS RES 2985 DESDE 2153-49-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-49-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1485
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 71580,6
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BSN Medical
Razón Social BSN MEDICAL SPA
R.U.T. 76.186.732-6
Sucursal BSN Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241204
Ácido bórico30Unidad4-295 HISTOACRYL AZUL 0.5 X 5 TUBOS 72541-00000 LEUKOSAN ADHESIVE 0.7ML - HOSP - ADHESIVO TÓPICO PARA LA PIEL CAJA X 10. ENTREGA EN 24 HORAS, DESPACHO INCLUIDO, VENCIMIENTO PRODUCTO: SUPERIOR A 24 MESES $ 12.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.740 $ 376.740
Total Neto $ 376.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.581
TOTAL OC $ 448.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.