Orden de Compra. Nº2153-681-SE19 "REPOSICION UTENSILIOS DE COCINA U. DE ALIMENTACIÓN DESDE 2153-54-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-681-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra REPOSICION UTENSILIOS DE COCINA U. DE ALIMENTACIÓN DESDE 2153-54-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-54-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1891 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 284354
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcor ltda
Razón Social ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA
R.U.T. 77.984.640-7
Sucursal marcor ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151701
Utensilios para servir domésticos10UnidadRalladores de verduras Ac. Inoxidable Ralladores de verduras Ac. Inoxidable $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
39121310
Cajas de uso general10UnidadCaja organizadora transp. 50 lts. Caja organizadora transp. 50 lts. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
39121310
Cajas de uso general6UnidadCaja organizadora transp. 30 lts. Caja organizadora transp. 30 lts. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
41112213
Termómetros de mano2UnidadTermómetro de de cocina tipo pinchoTermómetro de de cocina tipo pincho $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
24112601
Jarros2UnidadJarros material vidrio graduado 500 ce y01 ltsJarros material vidrio graduado 500 ce y01 lts $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
52151503
Cubertería desechable doméstica95000UnidadCUCHARITAS PLASTICA DESECHABLE - CHICAS DE TIPO HELADO /UNTAR PAN (9.296 Uds- mensual) Con despacho cada 2 mesesCUCHARITAS PLASTICA DESECHABLE - CHICAS DE TIPO HELADO UNTAR PAN 9.296 Uds- mensual Con despacho cada 2 meses $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000
52151503
Cubertería desechable doméstica36000UnidadCUCHARITAS CHICAS DE TÉ ( 3.000 Uds- mensual ) Con despacho cada 2 mesesCUCHARITAS CHICAS DE TÉ 3.000 Uds- mensual Con despacho cada 2 meses $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
52151503
Cubertería desechable doméstica36000UnidadCUCHARITAS CUCHARITAS PLASTICA DESECHABLE -CHICAS DE TÉ ( 3.000 Uds- mensual ) Con despacho cada 2 mesesCUCHARITAS CUCHARITAS PLASTICA DESECHABLE -CHICAS DE TÉ 3.000 Uds- mensual Con despacho cada 2 meses $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 1.496.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.354
TOTAL OC $ 1.780.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.