Orden de Compra. Nº2153-705-SE22 "MAT FERRETERIA RAD RES 2810 DESDE 2153-42-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-705-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MAT FERRETERIA RAD RES 2810 DESDE 2153-42-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1555 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 284186,8
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANQUEHUE
Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T. 76.171.462-7
Sucursal MANQUEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas4UnidadCarretillas de 90 litros Carretillas de 90 litros $ 45.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.200 $ 183.200
27111601
Mazas de hierro4UnidadCombos de 20 libras Combos de 20 libras $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200
27111508
Sierras2UnidadIngleteadora eléctrica Ingleteadora eléctrica $ 189.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.600 $ 379.600
27112111
Alicates de lagartos8UnidadJuego de alicates Juego de alicates $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
23171508
Máquinas de soldar2UnidadMaquina de soldar portátil Maquina de soldar portátil $ 189.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.000 $ 379.000
31162203
Remaches de cabeza plana4Unidadplanas 6” planas 6” $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31162001
Puntas4UnidadPunta filip PH 2 largas (10 unidades) Punta filip PH 2 largas 10 unidades $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
41113642
Comprobador de circuitos2UnidadTester marca FRUKE Tester marca FRUKE $ 134.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000
Total Neto $ 1.495.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.187
TOTAL OC $ 1.779.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.