Orden de Compra. Nº2153-718-SE25 "REACTIVOS DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD MICROBILOGICA Y HEMOCULTIVOS DESDE 2153-15-LQ23 NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-718-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD MICROBILOGICA Y HEMOCULTIVOS DESDE 2153-15-LQ23 NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-15-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2307 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna *
Impuesto 697513,75
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos75Unidad no definida448749 Panel Phoenix Unmic- 407/ 485 448749 Panel Phoenix Unmic- 407/ 485 $ 24.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815.825 $ 1.815.825
41116004
Reactivos de analizadores químicos25Unidad no definida448611 B. Gram positivas id/sucept 25 test448611 B. Gram positivas id/sucept 25 test $ 25.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.750 $ 644.750
41116004
Reactivos de analizadores químicos50Unidad no definida448748 B. Gram negativas, id/sucept 25 test448748 B. Gram negativas, id/sucept 25 test $ 24.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.550 $ 1.210.550
Total Neto $ 3.671.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 697.514
TOTAL OC $ 4.368.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.