Orden de Compra. Nº2153-767-AG21 "REPOSICION ART. ASEO SSGG Y U.ALIMENTACION CA 2153-97-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-767-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2021
Nombre de la Orden de Compra REPOSICION ART. ASEO SSGG Y U.ALIMENTACION CA 2153-97-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1976
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 243010
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA PONCE SAN MARTIN SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA PONCE SAN MARTIN SPA
R.U.T. 77.310.833-1
Sucursal COMERCIALIZADORA PONCE SAN MARTIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura32UnidadPALA PLASTICA BASURA  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
47131605
Cepillos de limpieza30UnidadESCOBILLA MULTIUSO.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO GEL BIDON X 5 LITROS  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
13111215
Película flexible de cloruro de polivinilo45UnidadALUSA FILM PLÁSTICO 28 CM X 300 M  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.500 $ 427.500
47121806
Escurridor de trapero10UnidadBALDE ESCURRIDOR REJILLA  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5UnidadPAPELERO OFICINA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro10UnidadSOPAPOS PARA BAÑO ULTRA RESISTENTE  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
55121712
Señales orientadoras2UnidadSEÑAL PISO HUMEDO ANTIDESLIZANTE  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40141742
Atomizadores60UnidadATOMIZADOR 1 LIT BLANCO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 1.279.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.010
TOTAL OC $ 1.522.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.