Orden de Compra. Nº2153-821-SE20 " MAT FERRETERIA SS.GG DESDE 2153-42-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-821-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MAT FERRETERIA SS.GG DESDE 2153-42-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-42-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2146
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 100037,28
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2020
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES 09:00 A 16:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pinturas Tricolor S.A.
Razón Social PINTURAS TRICOLOR S.A.
R.U.T. 76.182.739-1
Sucursal Pinturas Tricolor S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos chiporro de 23 cm 9802001790 RODILLO CHIPORRO 23 CM DE 9 PULGADAS MARCA LIZCAL $ 4.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.050 $ 46.050
12352310
Siliconas5UnidadSiliconas blancas9802026290 SILICONA PINTABLE BLANCA ACRYL-W DEN BRAVEN $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
86131502
Pintura14UnidadTinetas de esmalte al agua blanco96270000P4 ESMALTE AL AGUA MATE PLUS UNIVERSAL BLANCO 4 GL $ 31.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.098 $ 441.098
86131502
Pintura3UnidadTinetas de pasta muro82249999C7 PASTA MURO TR-15 IRIS TINETA DE 24 KG $ 10.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.624 $ 30.624
Total Neto $ 526.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.037
TOTAL OC $ 626.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.