|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2153-88-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS RES 99 DESDE 2153-3-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2153-3-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
|
|
R.U.T. |
61.608.503-4 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
165300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEDICPRO |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.390.967-0 |
|
Sucursal |
MEDICPRO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311510
| Vendaje de espuma | 3000 | Unidad | 4-043 APOSITO ESTERIL 20 X 20 cm | APOSITO GASA TEJIDA ESTERIL 20 X 25 cm. CAJA POR 200 UNDS MARCA MEDICPRO, VENCIMIENTO 5 AÑOS, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA, PRECIO POR UNIDAD |
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 870.000
|
$ 870.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 870.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 165.300
|
|
$ 1.035.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.