Orden de Compra. Nº
2153-909-SE21
"
Servicios de Mantención Correctiva del Sistema de
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2153-909-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
Servicios de Mantención Correctiva del Sistema de
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2153-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2349
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Facturación
Comercio 19856
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
814724,56
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGENIERIA KATHERINE MONTENEGRO Y CIA LIMITADA
Razón Social
INGENIERÍA KATHERINE MONTENEGRO Y COMPAÑÍA LIMITAD
R.U.T.
76.901.229-k
Sucursal
INGENIERIA KATHERINE MONTENEGRO Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
instalación contactores 5 T12 y Reles Termicos 5 a (4-6) Cot.N°338
instalación contactores 5 T12 y Reles Termicos 5 a (4-6) Cot.N°338
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
implementación y normalización de tablero FYC COT N°337
implementación y normalización de tablero FYC COT N°337
$ 2.310.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310.924
$ 2.310.924
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
REUBICACIÓN CIRCUITO ESTANQUE DE EMERGENCIA; MATERIALES Y MANO DE OBRA. COT 378
REUBICACIÓN CIRCUITO ESTANQUE DE EMERGENCIA; MATERIALES Y MANO DE OBRA. COT 378
$ 270.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
CODO, CAÑERIA, COPLA 50MM, MANO DE OBRA COT. N°391 DE 24.08.21
CODO, CAÑERIA, COPLA 50MM, MANO DE OBRA COT. N°391 DE 24.08.21
$ 34.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
SALA DE BOMBA PABELLON CENTRAL: MATERIALES Y EQUIPOS Y MANO DE OBRA COT N°399
SALA DE BOMBA PABELLON CENTRAL: MATERIALES Y EQUIPOS Y MANO DE OBRA COT N°399
$ 510.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510.320
$ 510.320
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
BOILER DE AGUA CALIENTE; MATERIALES INSUMOS Y REPUESTOS MANO DE OBRA COT. N° 398
BOILER DE AGUA CALIENTE; MATERIALES INSUMOS Y REPUESTOS MANO DE OBRA COT. N° 398
$ 322.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.780
$ 322.780
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
1
Unidad
Intalación Nueva Hidropag 200 Litros Cot.N°338
Intalación Nueva Hidropag 200 Litros Cot.N°338
$ 660.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
Total Neto
$ 4.288.024
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 814.725
TOTAL OC
$ 5.102.749
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.