Orden de Compra. Nº2153-909-SE21 "Servicios de Mantención Correctiva del Sistema de "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-909-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Mantención Correctiva del Sistema de
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2349
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 814724,56
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA KATHERINE MONTENEGRO Y CIA LIMITADA
Razón Social INGENIERÍA KATHERINE MONTENEGRO Y COMPAÑÍA LIMITAD
R.U.T. 76.901.229-k
Sucursal INGENIERIA KATHERINE MONTENEGRO Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidainstalación contactores 5 T12 y Reles Termicos 5 a (4-6) Cot.N°338instalación contactores 5 T12 y Reles Termicos 5 a (4-6) Cot.N°338 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaimplementación y normalización de tablero FYC COT N°337implementación y normalización de tablero FYC COT N°337 $ 2.310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.924 $ 2.310.924
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaREUBICACIÓN CIRCUITO ESTANQUE DE EMERGENCIA; MATERIALES Y MANO DE OBRA. COT 378REUBICACIÓN CIRCUITO ESTANQUE DE EMERGENCIA; MATERIALES Y MANO DE OBRA. COT 378 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaCODO, CAÑERIA, COPLA 50MM, MANO DE OBRA COT. N°391 DE 24.08.21CODO, CAÑERIA, COPLA 50MM, MANO DE OBRA COT. N°391 DE 24.08.21 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaSALA DE BOMBA PABELLON CENTRAL: MATERIALES Y EQUIPOS Y MANO DE OBRA COT N°399SALA DE BOMBA PABELLON CENTRAL: MATERIALES Y EQUIPOS Y MANO DE OBRA COT N°399 $ 510.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.320 $ 510.320
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaBOILER DE AGUA CALIENTE; MATERIALES INSUMOS Y REPUESTOS MANO DE OBRA COT. N° 398BOILER DE AGUA CALIENTE; MATERIALES INSUMOS Y REPUESTOS MANO DE OBRA COT. N° 398 $ 322.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.780 $ 322.780
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadIntalación Nueva Hidropag 200 Litros Cot.N°338Intalación Nueva Hidropag 200 Litros Cot.N°338 $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 4.288.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 814.725
TOTAL OC $ 5.102.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.