Orden de Compra. Nº2153-924-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA MNº237-239-240-241-242-244-245-247- SERV. DESDE 2153-104-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-924-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MNº237-239-240-241-242-244-245-247- SERV. DESDE 2153-104-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-104-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 11081,75
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes1GalónANTICORROSIVO  $ 8.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
15121802
Lubricantes anticorrosivos1LitroANTICORROSIVOS COLOR GRISANTICORROSIVOS COLOR GRIS $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110 $ 2.110
31161611
Pernos de sujeción1CajaPERNOS DE 3/4X3" CON TUERCA  $ 6.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
31161611
Pernos de sujeción20UnidadPERNO ANCLAJE 1/4X3"  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31162201
Remaches ciegos420UnidadREMACHES POJ 3/4X5MM  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31162201
Remaches ciegos1CajaREMACHES 4MM  $ 4.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
31162407
Pestillo1UnidadPESTILLO CARCELERO 4"  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31162609
Ganchos roscados2UnidadCANCAMOS ABIERTOS DE 2"  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280
31162702
Ruedas12UnidadRUEDAS CON BASE GIRATORIA DE 5"RUEDAS CON BASE GIRATORIA DE 5" $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo4UnidadABRAZADERAS A PRESION DE 1/2"  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE DUCO  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070 $ 1.070
39111810
Interruptor de lámpara1CajaPARTIDORES  $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
40142009
Mangueras multiuso gas agua aire1Metro LinealMANGUERA PARA GASMANGUERA PARA GAS $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305 $ 305
Total Neto $ 58.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.082
TOTAL OC $ 69.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.