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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-956-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES FERRETERIA RES 3581 DESDE 2153-78-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2153-78-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
170943 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES 08:30 A 16:00 HRS | |
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Proveedor |
ASIRUTEK LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA
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R.U.T. |
77.062.099-6 |
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Sucursal |
ASIRUTEK LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 30 | Unidad | Foco led de 200W
| FOCO LED DE 200W. ENVIO INCLUIDO EN 2 DIAS. PRODUCTO GARANTIZADO Y DE CALIDAD. |
$ 29.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 899.700
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$ 899.700
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Total Neto
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$ 899.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.943
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$ 1.070.643
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.