Orden de Compra. Nº2155-48-SE10 "PAGO SERVICIO ASEO EN SII LA LIGUA ( Reg. 054 )"
Recuerde que el responsable del pago es SII Dirección Regional Valparaíso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2155-48-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2010
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO ASEO EN SII LA LIGUA ( Reg. 054 )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR05 Dirección Regional Valparaíso
Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 667
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Facturación Melgarejo 667, piso 5
Comuna Valparaíso
Impuesto 45723,31
Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 667, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOAHANNA SANTANDER MATURANA
Razón Social JOAHANNA SANTANDER MATURANA
R.U.T. 13.209.137-4
Sucursal JOAHANNA SANTANDER MATURANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaPago aseo Febrero 2010, Fact. 93.-  $ 240.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.649 $ 240.649
Total Neto $ 240.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.723
TOTAL OC $ 286.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.