Orden de Compra. Nº2155-99-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2155-2-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2155-99-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2155-2-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2155-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR05 Dirección Regional Valparaíso
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 667, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Facturación Melgarejo 667, piso 5
Comuna Valparaíso
Impuesto 1924402,65
Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 667, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Gómez Recabarren Ltda
Razón Social CONSTRUCTORA GOMEZ RECABARREN LIMITADA
R.U.T. 78.902.950-4
Sucursal Constructora Gómez Recabarren Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadReparación de revestimiento cubierta SII Unidad de QuillotaLicitación para la modificación y reparación del techo del hall de atención de público de la Unidad de Quillota $ 10.128.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.128.435 $ 10.128.435
Total Neto $ 10.128.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.924.403
TOTAL OC $ 12.052.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.