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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2157-100-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ID:2157-23-LP15"CONVENIO SEMESTRAL DE INSUMOS DE E |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-23-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
69213,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 1000 | Unidad | GUANTES DE NITRILO DE ALTO RIESGO NO DESECHABLES | GUANTES DE NITRILO DE ALTO RIESGO NO DESECHABLE CAJA POR 50 |
$ 178,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 178.000
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$ 178.000
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42131611
| Gorras de quirófano | 4000 | Unidad | GORRO DESECHABLE DE ENFERMERA(VER EE.TT. ADJUNTAS) | GORRO DESECHABLE DE ENFERMERA: MARCA MADEGOM: UNIDAD DE VENTA CAJA CON 100 UNIDADES: SE COTIZA VALOR UNIDAD: SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.400
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42281523
| Filtro de mangas de esterilización | 6 | Rollo | ROLLO DE 20 CM CON FUELLE (VER EE.TT. ADJUNTAS) | ROLLO PAPEL MIXTO POLIESTER Y POLIPROPILENO DE 20CM CON FUELLE: MARCA STERICLIN: SE COTIZA VALOR ROLLO: SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. |
$ 20.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.880
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$ 125.880
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Total Neto
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$ 364.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.213
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$ 433.493
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.