Orden de Compra. Nº2157-1027-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-6-LE18. Pedido 13.04.20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-1027-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-6-LE18. Pedido 13.04.20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 36992,05
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Don Carlos
Razón Social CARLOS MARCELO GARRIDO ROJAS DISTRIBUIDORA DE PROD
R.U.T. 76.184.087-8
Sucursal Distribuidora Don Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca10kilogramoPlátanos Plátanos $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
50101635
Fruta congelada30UnidadBROCOLIBROCOLI $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
50101635
Fruta congelada40Unidad no definidaNARANJANARANJA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
50101538
Verduras frescas8UnidadAjos Ajos $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
50101538
Verduras frescas2Unidad InternacionalApio sopa Apio sopa $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
50101538
Verduras frescas20kilogramoTomates Tomates $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
50101538
Verduras frescas12kilogramoZanahoria Zanahoria $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50101538
Verduras frescas4kilogramoZapallo CAMOTE Zapallo CAMOTE $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
50101538
Verduras frescas12kilogramoLimón Limón $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
50101538
Verduras frescas8UnidadMorrón Morrón $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50101538
Verduras frescas60kilogramoPapas Papas $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50101538
Verduras frescas0,5kilogramoPerejil Perejil $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
50101636
Fruta estable sin refrigerar20UnidadMANZANAMANZANA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50101635
Fruta congelada67Unidad no definidaPEPINO ENSALADAPEPINO ENSALADA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250
50101538
Verduras frescas18kilogramoZapallo italiano Zapallo italiano $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50101538
Verduras frescas8kilogramoCebollas Cebollas $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50101538
Verduras frescas0,5kilogramoCilantro Cilantro $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475 $ 475
Total Neto $ 194.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.992
TOTAL OC $ 231.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.