Orden de Compra. Nº
2157-1027-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-6-LE18. Pedido 13.04.20
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2157-1027-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-6-LE18. Pedido 13.04.20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2157-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social
Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Concepción
Impuesto
36992,05
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Don Carlos
Razón Social
CARLOS MARCELO GARRIDO ROJAS DISTRIBUIDORA DE PROD
R.U.T.
76.184.087-8
Sucursal
Distribuidora Don Carlos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
10
kilogramo
Plátanos
Plátanos
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
50101635
Fruta congelada
30
Unidad
BROCOLI
BROCOLI
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
50101635
Fruta congelada
40
Unidad no definida
NARANJA
NARANJA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.200
$ 23.200
50101538
Verduras frescas
8
Unidad
Ajos
Ajos
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.040
$ 1.040
50101538
Verduras frescas
2
Unidad Internacional
Apio sopa
Apio sopa
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
50101538
Verduras frescas
20
kilogramo
Tomates
Tomates
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.200
$ 18.200
50101538
Verduras frescas
12
kilogramo
Zanahoria
Zanahoria
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50101538
Verduras frescas
4
kilogramo
Zapallo CAMOTE
Zapallo CAMOTE
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.880
50101538
Verduras frescas
12
kilogramo
Limón
Limón
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
50101538
Verduras frescas
8
Unidad
Morrón
Morrón
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
50101538
Verduras frescas
60
kilogramo
Papas
Papas
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50101538
Verduras frescas
0,5
kilogramo
Perejil
Perejil
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
50101636
Fruta estable sin refrigerar
20
Unidad
MANZANA
MANZANA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
50101635
Fruta congelada
67
Unidad no definida
PEPINO ENSALADA
PEPINO ENSALADA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.250
$ 50.250
50101538
Verduras frescas
18
kilogramo
Zapallo italiano
Zapallo italiano
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50101538
Verduras frescas
8
kilogramo
Cebollas
Cebollas
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50101538
Verduras frescas
0,5
kilogramo
Cilantro
Cilantro
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 475
$ 475
Total Neto
$ 194.695
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.992
TOTAL OC
$ 231.687
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.