Orden de Compra. Nº2157-1207-SE10 "ID: 2157-116-L110 (168.639)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-1207-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ID: 2157-116-L110 (168.639)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-116-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 44688
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2010
TítuloDescripción
DE LAS ORDENES DE COMPRA

La empresa tendrá un plazo de 48 horas, para aceptar la orden de compra, a través del Portal Mercado Público, de no tener respuesta ni haber aceptado ésta el documento, el HTC., entenderá como desinterés por parte de la Empresa, y podrá cancelar de manera unilateral, adjudicando a la segunda oferta de mayor puntaje dentro del cuadro de evaluación. Evento que será considerado en futuras licitaciones.

DE LAS MULTAS

El incumplimiento al plazo ofertado, dará derecho al Hospital Traumatológico Concepción, al cobro de (una) UF por cada día de atraso, deducible de la factura correspondiente sin mayor apelación. El plazo de entrega será considerado desde la fecha de emisión de la O/C Portal hasta la fecha de la Guía de Recepción de Bodega.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Salva y Mantenciones Mecanicas Salva
Razón Social JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO
R.U.T. 15.713.896-0
Sucursal Extintores Salva y Mantenciones Mecanicas Salva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores16UnidadEXTINTORES 4 KG P.Q.S., CON 90% FOSFATO AMONIO, CERTIFICADOS (CON SOPORTE PARA ANCLAJE A PARED).EXTINTORES 4 KG P.Q.S., CON 90% FOSFATO AMONIO, CERTIFICADOS (CON SOPORTE PARA ANCLAJE A PARED). $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200
Total Neto $ 235.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.688
TOTAL OC $ 279.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.