Orden de Compra. Nº2157-1375-SE15 "CONVENIO ANUAL DE INSUMOS CLÍNICOS(Res.750)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-1375-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2015
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS CLÍNICOS(Res.750)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-35-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 1527600
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hemisferio Sur SA
Razón Social HEMISFERIO SUR S A
R.U.T. 96.533.330-4
Sucursal Hemisferio Sur SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161803
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Total Neto $ 8.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.527.600
TOTAL OC $ 9.567.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.