Orden de Compra. Nº2157-147-SE11 "CONVENIO ANUAL DE INSUMOS HIGIENICOS (Res. 288)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-147-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-02-2011
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS HIGIENICOS (Res. 288)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-68-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 69589,4
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Distribuidora de Papel - EDIPAC S.A. Sucursal Concepción
Razón Social EMPRESA DISTR PAPELES Y CARTONES S A
R.U.T. 88.566.900-k
Sucursal Empresa Distribuidora de Papel - EDIPAC S.A. Sucursal Concepción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Toallas de papel15CajaTOALLA DOBLADA 2 HOJAS EXTRA BLANCA, 200 HJS. X PQ. (Cod. 40851)TOALLA DOBLADA 2 HOJAS EXTRA BLANCA, 200 HJS. X PQ. (Cod. 40851) $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
Servilletas48PaqueteSERVILLETAS DE COCTEL BLANCA 24 X 25 CON GOFRADO, 200 UDS. X PQ. (Cod.85252)SERVILLETAS DE COCTEL BLANCA 24 X 25 CON GOFRADO, 200 UDS. X PQ. (Cod.85252) $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.000
14111704
Papel higiénico40RolloPAPEL HIGIENICO 1 HOJA BLANCO 160 MTRS (Cod. 52160)PAPEL HIGIENICO 1 HOJA BLANCO 160 MTRS (Cod. 52160) $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
Toallas de papel40RolloTOALLA JUMBO 1 HOJA ECONÓMICA 250 MTRS. (Cod.40841) TOALLA JUMBO 1 HOJA ECONÓMICA 250 MTRS. (Cod.40841) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
Total Neto $ 366.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.589
TOTAL OC $ 435.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.