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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2157-1604-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO ANUAL DE INSUMOS CLÍNICOS(Res.750) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-35-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
según Ley de presupuesto año 2015, en su glosa 02, letra E.
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo
que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
10355 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2016 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272015
| Kits de succión | 500 | Unidad | SONDA ASPIR 16 FR (VER EE.TT.) | GCR102116 : SONDA DE SUCCION DESECHABLE PVC 16 FR 50 CMS NO TOXICO, LIBRE DE LATEX ESTERIL OE. CAJA X 100 UNIDADES MARCA GREATCARE PROCEDENCIA CHINA, VALOR X UNIDAD |
$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.500
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$ 54.500
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Total Neto
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$ 54.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.355
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$ 64.855
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.