|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2157-197-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-01-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO ANUAL DE INSUMOS CLÍNICOS(Res.750) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2157-35-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
|
|
R.U.T. |
61.602.295-4 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
14326 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MADEGOM S.A. |
|
Razón Social |
MADEGOM S.A.
|
|
R.U.T. |
84.609.600-0 |
|
Sucursal |
MADEGOM S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 1000 | Unidad | APÓSITO ESTÉRIL 10x20 | APOSITO ESTERIL 10X20 MARCA MADEGOM; CAJA X 500 UNDS; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA |
$ 75,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.326
|
|
$ 89.726
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.