Orden de Compra. Nº2157-2072-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-64-LP18. 2° Mantención Junio 2018 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-2072-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-64-LP18. 2° Mantención Junio 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-64-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 350 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 3181550
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERINGE E.I.R.L.
Razón Social SERINGE E.I.R.L.
R.U.T. 76.323.238-7
Sucursal SERINGE E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA ARCO C "SIEMENS" servicio correspondiente a 2°Mantención Junio 2018Convenio mantencion preventiva Reparativa por 12 meses, incluye repuestos indicados en anexo económico servicio correspondiente a 2°Mantención Junio 2018 $ 2.776.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.105.000 $ 11.105.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA ARCO C "GENERAL ELECTRIC" servicio correspondiente a 2°Mantención Junio 2018Convenio mantencion preventiva Reparativa por 12 meses servicio correspondiente a 2°Mantención Junio 2018 $ 1.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.000 $ 1.795.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA ARCO C "INTERMEDIA" servicio correspondiente a 2°Mantención Junio 2018Convenio mantencion preventiva Reparativa por 12 meses servicio correspondiente a 2°Mantención Junio 2018 $ 1.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.000 $ 1.795.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OSTEOPULMONAR DIGITAL DIRECTO "CONMED" servicio correspondiente a 2°Mantención Junio 2018Convenio mantencion preventiva Reparativa por 12 meses, incluye repuesto indicado en anexo económico servicio correspondiente a 2°Mantención Junio 2018 $ 2.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000
Total Neto $ 16.745.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.181.550
TOTAL OC $ 19.926.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.