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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2157-2128-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-19-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-19-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
según Ley N°21.125 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
42750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROG |
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Razón Social |
ROG-SUPPLY CHAIN SPA
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R.U.T. |
76.235.835-2 |
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Sucursal |
ROG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42241803
| Soportes para el cuello o collares cervicales | 30 | Unidad | COJÍN ANTIESCARAS
plazo de entrega 3 días | Ver Ficha Tecnica Adjunta y Otros Anexos Adjuntos |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.