Orden de Compra. Nº2157-2312-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-126-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-2312-SE18
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 17-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-126-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR MONTO FUERA DE STOCK
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-126-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Meleane Yaritza
Razón Social COMERCIAL FERRETERÍA PRAT SPA
R.U.T. 76.784.384-4
Sucursal Meleane Yaritza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162702
Ruedas20UnidadRueda giratoria E70 diámetro 150 mm; banda 40 mm; eje 20mm; altura 195 mm; placa 135x110 mm; rodamiento de bolas; carga 500 Kgs. (ANEXO 1)Rueda giratoria E70 diámetro 150 mm; banda 40 mm; eje 20mm; altura 195 mm; placa 135x110 mm; rodamiento de bolas; carga 500 Kgs. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.