Orden de Compra. Nº2157-2533-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-129-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-2533-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-129-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-129-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto año 2015, en su glosa 02, letra E. “e Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 3464705,67
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERINGE E.I.R.L.
Razón Social SERINGE E.I.R.L.
R.U.T. 76.323.238-7
Sucursal SERINGE E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPO ARCO C N° INVENTARIO 3-6543Lifting Column part number: 10847559. Se incluye instalación. Valor no incluye iva. $ 11.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428.571 $ 11.428.571
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPO ARCO C N° INVENTARIO 3-6543D50 Board part number: 10397279. Se incluye instalación. Valor no incluye iva. $ 6.806.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.806.722 $ 6.806.722
Total Neto $ 18.235.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.464.706
TOTAL OC $ 21.699.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.