Orden de Compra. Nº2157-271-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-82-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-271-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-82-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-82-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 83875,5
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121605
Papel de seda Kraft2000UnidadPAPEL CREPADO PRIMERA GENERACION MEDIDA 60X60 CM (VER EE.TT. ADJUNTAS)ENVOLTORIO PARA ESTERILIZACION RELIANCE 310; 60 X 60 CM; CAJA X 500 UNIDADES; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos40UnidadDETERGENTE PARA LAVADO ENZIMATICO EN ESPUMA SPRAY (ROCIADOR C/GATILLO) 650 ML (VER EE.TT. ADJUNTAS)DETERGENTE SPRAY; ENZYME FOAM SPRAY; BOTELLA SPRAY X 500 ML; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 6.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.200 $ 268.200
42281807
Cintas indicadores de esterilización30RolloCINTA CONTROL AUTOCLAVE ADHESIVO EN ROLLO (VER EE.TT. ADJUNTAS)CONTROL ESTERILIZACION AUTOCLAVE STERICLIN; 19 MM X 50 MTS; CAJA X 48 ROLLOS, SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
Total Neto $ 441.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.876
TOTAL OC $ 525.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.