Orden de Compra. Nº2157-3036-SE16 "CONVENIO ANUAL DE INSUMOS HIGIÉNICOS (Res.: 3801)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-3036-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS HIGIÉNICOS (Res.: 3801)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-127-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 167982,8
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 89.842.300-K
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Toallas de papel30PackSABANILLA DE PAPEL BLANCA UNA HOJA x 48 MTS. PACK DE 2 UDS, CÓDIGO 10551SABANILLA DE PAPEL BLANCA UNA HOJA x 48 MTS. PACK DE 2 UDS, CÓDIGO 10551 $ 3.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.440 $ 103.440
14111703
Toallas de papel540PaqueteTOALLA DOBLADA, DOBLE HOJA LAMINADA BLANCA, CÓDIGO 40844TOALLA DOBLADA, DOBLE HOJA LAMINADA BLANCA, CÓDIGO 40844 $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.180 $ 468.180
14111703
Toallas de papel100RolloTOALLA JUMBO ECONÓMICA 250 MTS, CÓDIGO 40841TOALLA JUMBO ECONÓMICA 250 MTS, CÓDIGO 40841 $ 3.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500
Total Neto $ 884.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.983
TOTAL OC $ 1.052.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.