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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2157-345-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-81-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-81-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la
fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
484808,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAPLATERM LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE MANTENCION DE PLANTAS TERMICAS LIMITA
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R.U.T. |
76.233.820-3 |
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Sucursal |
MAPLATERM LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Global | SEGUN COTIZACION MEB-101-2020 | servicio atencion de emergencias y obras de mejoramiento para instalaciones en redes de suministro agua caliente y fria sanitaria principales y derivaciones secundarias |
$ 2.551.626,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.551.626
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$ 2.551.626
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Total Neto
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$ 2.551.626
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 484.809
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$ 3.036.435
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.