|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2157-346-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO ANUAL DE CONGELADOS, CONSUMO 1° QUINCENA MARZO 2011 (RES. 005) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2157-164-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
|
|
R.U.T. |
61.602.295-4 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
23412,94 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada |
|
Razón Social |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
R.U.T. |
79.984.240-8 |
|
Sucursal |
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Verduras congeladas | 24 | kilogramo | CHOCLO GRANO | CHOCLO GRANO |
$ 884,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.216
|
$ 21.216
|
|
| Verduras congeladas | 30 | kilogramo | JARDINERA | JARDINERA |
$ 923,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.690
|
$ 27.690
|
|
| Verduras congeladas | 24 | kilogramo | BROCOLI | BROCOLI |
$ 1.074,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.776
|
$ 25.776
|
|
| Verduras congeladas | 16 | kilogramo | ARVEJAS | ARVEJAS |
$ 849,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.584
|
$ 13.584
|
|
| Verduras congeladas | 40 | kilogramo | POROTOS VERDE | POROTOS VERDE |
$ 874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.960
|
$ 34.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 123.226
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.413
|
|
$ 146.639
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.