Orden de Compra. Nº2157-710-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-64-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-710-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-64-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-64-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podra exeder de 45 dias, a contar de la fecha en que la factura es acpetada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 3181550
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERINGE E.I.R.L.
Razón Social SERINGE E.I.R.L.
R.U.T. 76.323.238-7
Sucursal SERINGE E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA ARCO C "SIEMENS"Convenio mantencion preventiva Reparativa por 12 meses, incluye repuestos indicados en anexo económico $ 2.776.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.105.000 $ 11.105.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA ARCO C "GENERAL ELECTRIC"Convenio mantencion preventiva Reparativa por 12 meses $ 1.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.000 $ 1.795.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA ARCO C "INTERMEDIA"Convenio mantencion preventiva Reparativa por 12 meses $ 1.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.000 $ 1.795.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OSTEOPULMONAR DIGITAL DIRECTO "CONMED"Convenio mantencion preventiva Reparativa por 12 meses, incluye repuesto indicado en anexo económico $ 2.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000
Total Neto $ 16.745.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.181.550
TOTAL OC $ 19.926.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.