Orden de Compra. Nº2157-720-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-10-LE18/pedido 16.03.18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-720-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-10-LE18/pedido 16.03.18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 16279,2
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORAPRODUCTOSDELMARLTDA
Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL MAR CONCEP
R.U.T. 76.007.324-5
Sucursal DISTRIBUIDORAPRODUCTOSDELMARLTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121612
Mariscos congelados4Unidad no definidaPOROTO VERDEPOROTO VERDE $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.944 $ 7.944
50101539
Verduras congeladas8kilogramoCHOCLOS EN GRANO CHOCLOS EN GRANO $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.056
50101539
Verduras congeladas35kilogramoPAPAS DUQUESAS PAPAS DUQUESAS $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.680
Total Neto $ 85.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.279
TOTAL OC $ 101.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.