|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2157-76-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONV.INSUMOS DE ESTERILIZACIÓN(Res.018) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2157-82-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
|
|
R.U.T. |
61.602.295-4 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
28310 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
|
Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.821.000-1 |
|
Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42141501
| Algodoneras o fibra | 50 | kilogramo | ALGODÓN 1.000 grs. (VER EE.TT. ADJUNTAS) | AX-005 : ALGODON KILO BOLSA
UNIDAD (25 cms)
|
$ 2.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 149.000
|
$ 149.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 149.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.310
|
|
$ 177.310
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.