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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2157-766-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANTENCION ASCENSORES MAYO 2009 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-178-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
19950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PEDRO ERASMO PEREZ ROCA |
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Razón Social |
PEDRO ERASMO PEREZ ROCA
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R.U.T. |
6.217.033-6 |
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Sucursal |
PEDRO ERASMO PEREZ ROCA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Global | CONVENIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ASCENSORES, MES DE JUNIO 2009. | CONVENIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ASCENSORES, MES DE JUNIO 2009. |
$ 105.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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Total Neto
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$ 105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.950
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$ 124.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.