Orden de Compra. Nº2157-784-SE10 "CONVENIO ANUAL DE INSUMOS HIGIENICOS (Res. 288)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-784-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2010
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS HIGIENICOS (Res. 288)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-68-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 83410
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2010
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCION EN BODEGA HTC

MAÑANA:

Lunes a Viernes: 08:00 a 12:30 Hrs.

TARDE:

Lunes a Jueves : 14:00 a 16:45 Hrs.

Viernes              : 14:00 a 15:45 Hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Distribuidora de Papel - EDIPAC S.A. Sucursal Concepción
Razón Social EMPRESA DISTR PAPELES Y CARTONES S A
R.U.T. 88.566.900-k
Sucursal Empresa Distribuidora de Papel - EDIPAC S.A. Sucursal Concepción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20CajaTOALLA DOBLADA 2 HOJAS EXTRA BLANCA, 200 HJS. X PQ. (Cod. 40851)(Considerar en comodato 20 dispensadores compatibles, además de los existentes)  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20LitroJABON ECONÓMICO GRANEL, Tipo Elite (Cod.97061)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
52121602
Servilletas48PaqueteSERVILLETAS DE COCTEL BLANCA 24 X 25 CON GOFRADO, 200 UDS. X PQ. (Cod.85252)  $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.000
14111703
Toallas de papel40RolloTOALLA JUMBO 1 HOJA ECONÓMICA 250 MTRS. (Cod.40841) (Considerar en comodato 5 dispensadores compatibles, además de los existentes).  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
Total Neto $ 439.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.410
TOTAL OC $ 522.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.