Orden de Compra. Nº2157-830-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-11-LE18.Pedido 27.03.18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-830-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-11-LE18.Pedido 27.03.18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 6035,92
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla144UnidadFLAN INDIVIDUALFLAN INDIVIDUAL $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.312 $ 21.312
50131701
Leche o productos de mantequilla2kilogramo- Queso laminado- Queso laminado $ 4.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.552 $ 8.552
50131701
Leche o productos de mantequilla1kilogramo- Margarina- Margarina $ 1.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904 $ 1.904
Total Neto $ 31.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.036
TOTAL OC $ 37.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.