Orden de Compra. Nº2157-939-SE17 "CONVENIO MANTENCION EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACION 10/12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-939-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACION 10/12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-107-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días según Ley de presupuesto año 2015, en su glosa 02, letra E.G “e Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación Roosevelt N°1582
Comuna Concepción
Impuesto 591084,68
Dirección de Envío de la Factura Roosevelt N°1582
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor refrigeracion
Razón Social OMAR YANEZ VALENZUELA
R.U.T. 8.273.342-6
Sucursal refrigeracion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1GlobalSERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CUOTA 10/12SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CUOTA 10/12 $ 3.110.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110.972 $ 3.110.972
Total Neto $ 3.110.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 591.085
TOTAL OC $ 3.702.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.