Orden de Compra. Nº2157-987-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-142-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-987-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-142-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-142-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días según Ley de presupuesto año 2015, en su glosa 02, letra E. Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación Roosevelt N°1582
Comuna Concepción
Impuesto 31635
Dirección de Envío de la Factura Roosevelt N°1582
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA
Razón Social JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA
R.U.T. 5.923.094-8
Sucursal JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241215
Resina de podofilo50SobrePOLIESTIRENO SULFONATO DE SODIO 20GR SACHETSPoliestireno sulfonato de Sodio 20 gr sachets. Materia prima adquirida en plaza autorizada por el ISP para recetario magistral de uso humano. Vencimiento según decreto 7910 6 meses. Validez de la oferta de 90 días, contados desde la fecha de recepción $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500
Total Neto $ 166.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.635
TOTAL OC $ 198.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.