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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2159-110-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CMP - COMPRA MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES CORM DESDE 2159-24-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2159-24-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
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R.U.T. |
71.016.300-6 |
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Dirección de Facturación |
Sor Mercedes 136 |
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Comuna |
Panguipulli
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Impuesto |
732811 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sor Mercedes 136 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2023 |
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Proveedor |
Seal Fire SpA. |
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Razón Social |
SEAL FIRE
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R.U.T. |
77.037.311-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Seal Fire SpA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Compra 48 extintores según lo descrito en el numero 2 letra a) de las bases técnicas. | - EMPRESA CERTIFICADA DS44.
- VALOR NETO, SE DEBE AGREGAR IVA |
$ 2.081.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.081.200
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$ 2.081.200
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Mantención y Recarga de 273 extintores según lo descrito en el numero 2 letra b) de las bases técnicas. | - EMPRESA CERTIFICADA DS44.
- VALOR NETO, SE DEBE AGREGAR IVA |
$ 1.775.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.775.700
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$ 1.775.700
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Total Neto
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$ 3.856.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 732.811
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$ 4.589.711
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.