Orden de Compra. Nº2159-118-SE23 "CMP - INSUMOS DE COFFE Y COLACIÓN ESTUDIANTES FESTIVAL FOLCLORICO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2159-118-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra CMP - INSUMOS DE COFFE Y COLACIÓN ESTUDIANTES FESTIVAL FOLCLORICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2159-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMP
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 10915,5
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fouad E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL FOUAD MALKI EIRL
R.U.T. 76.067.254-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fouad E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos30UnidadLECHE COLUN INDIVIDUAL 200 ML SABOR CHOCOLATE.   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
93131608
Servicios de suministro de alimentos30UnidadGALLETONES ENVASE INDIVIDUAL, AVENA QUAQUER Y FRUTAS.   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
93131608
Servicios de suministro de alimentos30UnidadJUGO COLUN INDIVIDUAL, VARIEDAD DE SABORES 200 ML.   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
93131608
Servicios de suministro de alimentos30UnidadQUEQUE INDIVIDUAL DE 75 - 90 GRAMOS.   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
Total Neto $ 57.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.916
TOTAL OC $ 68.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.